|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2450-333-CM18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
14-03-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN Y CONFECCIÓN DE LLAVEROS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
|
|
R.U.T. |
69.040.100-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
LOS CARRERA 301 - 2º PISO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
|
|
R.U.T. |
69.040.100-2 |
|
Dirección de Facturación |
LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES |
|
Comuna |
La Serena
|
|
Impuesto |
169556 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Duclos.cl |
|
Razón Social |
MARIANNE DUCLOS, DISENO Y PUBLICIDAD E.I.R.L.
|
|
R.U.T. |
76.051.194-3 |
|
Sucursal |
Duclos.cl |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80141605 2239-2-LP15
| Regalos publicitarios | 1000 | | (1224202 )PROMOCIONALES - 1250207 | (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $30; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(390)
; SERVICIO POR $ 500(1)
|
$ 920,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 920.000
|
$ 920.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 920.000
|
|
Descuento
|
$ 27.600
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 169.556
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 1.061.956
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.