Orden de Compra. Nº2450-417-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-31-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2450-417-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-07-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-31-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2450-31-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 69.040.100-2
Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 178 del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 69.040.100-2
Dirección de Facturación CALLE LOS CARRERA 301 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES
Comuna La Serena
Impuesto 3758040,4
Dirección de Envío de la Factura CALLE LOS CARRERA 301 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cruz Norte SpA
Razón Social CRUZ NORTE SPA
R.U.T. 77.169.021-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Cruz Norte SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102103
Servicios de exterminación o fumigación1UnidadServicio de desratización, desinsectacion, sanitización y control de plagas, para dependencias y recintos municipales, de acuerdo a bases administrativas , especificaciones técnicas y formatos adjuntos (para 10 meses)Valor NETO por 10 operativos que incluyen los 51 establecimientos. realizados mensualmente. $ 19.779.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.779.160 $ 19.779.160
Total Neto $ 19.779.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.758.040
TOTAL OC $ 23.537.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.