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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2450-427-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
En proceso |
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Fecha de Envío |
25-03-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-377-L110 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2450-377-L110 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_SERENA ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
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R.U.T. |
69.040.100-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
LOS CARRERA 301 - 2º PISO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
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R.U.T. |
69.040.100-2 |
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Dirección de Facturación |
LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES |
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Comuna |
35
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Impuesto |
48070 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
vertientesdeelqui |
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Razón Social |
SOC HOTEL CABANAS VERTIENTES DEL ELQUI LIMITADA
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R.U.T. |
76.203.100-0 |
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Sucursal |
vertientesdeelqui |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90111701
| Camping | 1 | Unidad | servicio de camping para 30 personas debe considerar: pergola para reuniones y derecho a piscinas para el dia 26.03.10, desde las 09.00 hrd a 18.00 hrs, actividada en el ambito recreativo , evaluativo consistente en realizar una salida a un camping en la | |
$ 253.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 253.000
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$ 253.000
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Total Neto
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$ 253.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 48.070
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$ 301.070
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.