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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2450-460-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2450-399-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
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R.U.T. |
69.040.100-2 |
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Dirección de Facturación |
LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
171703 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Grafica Leyton |
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Razón Social |
Grafica Leyton SPA
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R.U.T. |
76.716.936-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Grafica Leyton |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101501
| Letreros publicitarios | 1 | Unidad | 500 MAGNETOS _ 2 PENDONES ROLLER _ 4 TOTEMS FOAM BOARD _ 1 TELA PVC _ 1 MARCO DE FOTO _ 4 TROVICEL MALLAS MKT _ 2 PARCHES FOAM _1 TOTEM TRIANGULAR _ 1 LETRERO PPM _ 4 ADHESIVOS PARA VALLAS. SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E IMÁGENES REFERENCIALES. | |
$ 903.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 903.700
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$ 903.700
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Total Neto
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$ 903.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 171.703
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$ 1.075.403
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.