|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2450-549-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
27-03-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-449-L109 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2450-449-L109 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
IMUNI_SERENA ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
|
|
R.U.T. |
69.040.100-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
ARTURO PRAT 451 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
|
|
R.U.T. |
69.040.100-2 |
|
Dirección de Facturación |
LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES |
|
Comuna |
La Serena
|
|
Impuesto |
45600 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
sociedad agroveterinarios el valle limitada |
|
Razón Social |
SOC. AGRO VETERINARIOS EL VALLE LIMITADA.
|
|
R.U.T. |
79.780.290-5 |
|
Sucursal |
sociedad agroveterinarios el valle limitada |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
11111503
| Tierra de hoja | 100 | Saco | TIERRA DE HOJA (SACO DE 30 KILO).SE SUGIERE DE LITRE. CONSIDERAR FLETE HASTA BODEGA UBICADA EN ESTADIO LA PORTADA DE LA SERENA. | |
$ 2.400,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 240.000
|
$ 240.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 240.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 45.600
|
|
$ 285.600
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.