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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2450-630-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-07-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Decreto N° 679, Contratación Directa |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_SERENA ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
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R.U.T. |
69.040.100-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
LOS CARRERA 301 - 2º PISO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
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R.U.T. |
69.040.100-2 |
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Dirección de Facturación |
LOS CARRERA 301 - 2º PISO |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
1761254,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LOS CARRERA 301 - 2º PISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Sociedad Maquinarias Olmue Ltda |
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Razón Social |
MAQUINARIAS OLMUE LIMITADA
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R.U.T. |
77.184.980-6 |
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Sucursal |
Sociedad Maquinarias Olmue Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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83101501
| Abastecimiento de agua | 1 | Global | Regularización del Servicio de captación, transporte y entrega de 320.000 litros de agua potable al sector La Varilla de La Serena, mediante camiones algibes, la que se depositará en estanques que se ubicarán en distintos lugares, os que serán proporcionados por la Municipalidad, por un periodo de 2 meses, desde el día 22 de Mayo de 2020. Inspector Técnico doña María Verónica Godoy Sanhueza, de la Dirección de Administración Municipal. | Entrega de agua potable a los habitantes del sector denominado La Varilla, Las Compañías, La Serena. |
$ 9.269.760,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.269.760
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$ 9.269.760
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Total Neto
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$ 9.269.760
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.761.254
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$ 11.031.014
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.