Orden de Compra. Nº2450-652-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2450-531-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2450-652-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2450-531-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 69.040.100-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 669 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 69.040.100-2
Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES
Comuna La Serena
Impuesto 59834,8
Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-06-2026
TítuloDescripción
LA DIRECCIÓN DE DESPACHO TIENE QUE SER EN CALLE PRAT #255LA DIRECCIÓN DE DESPACHO TIENE QUE SER EN CALLE PRAT #255
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA RFM SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA RFM SPA
R.U.T. 76.636.957-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA RFM SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café1GlobalADQUISICIÓN INSUMOS DE ALIMENTOS, MÁS DETALLE EN ADJUNTOS, SE ADJUDICARÁ LA OFERTA QUE COTICE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS. A SU VEZ ADJUNTAR UNA COTIZACIÓN DETALLADA LAS MARCAS O MODELOS SON SUGERIDOS O EQUIVALENTES MISMA CARACTERÍSTICA DE LO SOLICITADO, SE PRIORIZARÁ A LOS PROVEEDORES LOCALES. A PARTE DE LA COTIZACIÓN ADJUNTAR FICHA TÉCNICA, LOS PRODUCTOS (ALIMENTOS) DEBEN TENER AL MENOS 6 MESES DE VIGENCIA, ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, DIRECCION DE ENTREGA PRAT #255  $ 314.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 314.920 $ 314.920
Total Neto $ 314.920
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.835
TOTAL OC $ 374.755


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.