Orden de Compra. Nº2450-657-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-176-L121"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2450-657-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-11-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-176-L121
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Estimados: Junto con saludar, se informa respecto a la orden de compra nº 2450-657-SE21 de fecha 30/11/2021, debido a que a la fecha no se han recibido los productos y en su oferta ud. indica un plazo de 5 días de entrega, el cual no se cumplió, se procederá a solicitar la cancelación ya que se encuentra en estado aceptada por uds., debido a que este es un fondo externo y por cierre del programa , con respecto a estas orden se deja constancia que los productos llegaron el día 23/12//2021 y por estar fuera de plazo fueron devueltos. esperamos su comprensión. -- Wladimiro Galleguillos Diaz
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2450-176-L121
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 69.040.100-2
Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 69.040.100-2
Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES
Comuna La Serena
Impuesto 82707
Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BEFORE PUBLICIDAD
Razón Social BEFORE PUBLICIDAD SPA
R.U.T. 76.835.793-5
Sucursal BEFORE PUBLICIDAD
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel200Caja200 ENVASES DE TOALLITAS HUMEDAD DESINFECTANTES PARA SUPERFICIE. TOALLAS DESECHABLES DESINFECTANTES CLORADAS PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES EN ENVASES DE 35 UNIDADES C/UToallitas húmedas desinfectantes de limpieza. Tarro de 35 uds marca Excell HEX20002439 $ 1.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 356.000 $ 356.000
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario650UnidadMascarillas facial KN95 Certificada. Mascarillas KN95 CERTIFICADA FDA NORMA FFP2 , DE COLOR NEGRO O BLANCO. Mascarilla KN95 FullCare, con certificación que se adjunta. Caja por 10 uds, precio ofertado corresponde al valor neto de 1 unidad. HEMS02100 $ 122,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.300 $ 79.300
Total Neto $ 435.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 82.707
TOTAL OC $ 518.007


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.