Orden de Compra. Nº2450-775-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2450-623-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de la Serena
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2450-775-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-06-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2450-623-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas S- 222 DE SECPLAN-TURISMO /IMPRESION DE BOLSAS TURISTICAS,PROVEEDOR INSCRITO EN CHILE PROVEEDORES,ORDEN DE COMPRA, VALORES NETOS Y DESPACHO INCLUIDO.
Proveniente de Licitación 2450-623-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES
Razón Social IMunicipalidad de la Serena
R.U.T. 69.040.100-2
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 451
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de la Serena
R.U.T. 69.040.100-2
Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES
Comuna -1
Impuesto 178600
Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social LUBBERT IMPRESORES Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.056.820-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121508
Bolsas según requerimientos, Couche 170 grs.2000UnidadBolsas según requerimientos, Couche 170 grs.CONFECCION E IMPRESION DE BOLSAS TURISTICAS RECTANGULARES DE 40 X 30 CMS.,TERMOLAMINADAS A 4/0 COLORES INCLUYENDO 11 CMS. DE PILEGUES LATERALES CON REFUERZO DE CARTON EN MANGOS Y FONDO,CORDELILLO(ROJO Y BLANCO)FECHA DE ENTREGA 25/05/2007. $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 940.000 $ 940.000
Total Neto $ 940.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 178.600
TOTAL OC $ 1.118.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.