|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2450-785-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
13-05-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-674-L109 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2450-674-L109 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
IMUNI_SERENA ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
|
|
R.U.T. |
69.040.100-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
ARTURO PRAT 451 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
|
|
R.U.T. |
69.040.100-2 |
|
Dirección de Facturación |
LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES |
|
Comuna |
La Serena
|
|
Impuesto |
123500 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
carpasmistral |
|
Razón Social |
CAROLINA ANDREA ABARCA EGANA
|
|
R.U.T. |
13.875.468-5 |
|
Sucursal |
carpasmistral |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30221001
| Carpas | 1 | Unidad | ARRIENDO DE CARPA TOLDO DE 300 A 400 MTS2 DE LONA CON CENEFA EMPARRILLADO EN EL MISMO COLOR DE LA LONA.ESTRUCTURAS Y VIGAS METALICAS PARA EL JUEVES 14/05/2009 DESDE LAS 09:00 A 14:30 HRS. EN AVDA. DE AGUIRRE 0300. | |
$ 650.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 650.000
|
$ 650.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 650.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 123.500
|
|
$ 773.500
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.