Orden de Compra. Nº2450-857-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-309-L117"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2450-857-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-07-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-309-L117
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2450-309-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 69.040.100-2
Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 69.040.100-2
Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES
Comuna La Serena
Impuesto 79677,45
Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Confitería Minena Super 10
Razón Social CARLOS LORENZO SALINAS ZAMORA
R.U.T. 7.376.080-1
Sucursal Confitería Minena Super 10
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121802
Algodón20UnidadBOLSAS DE ALGODON EN BOLITAS DE 100 UNIDADES C/U.BOLSAS DE ALGODON EN BOLITAS DE 100 UNIDADES CU. $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
11121802
Algodón30UnidadCAJAS DE COTONES DE 100 UNIDADES C/U.CAJAS DE COTONES DE 100 UNIDADES CU. $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
14111703
Toallas de papel30UnidadTOALLAS DE PAPEL.TOALLAS DE PAPEL. $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.590 $ 10.590
47121701
Bolsas de basura15UnidadPAQUETES DE BOLSAS DE BASURA EXTRA GRANDE.PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA EXTRA GRANDE. $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.640 $ 17.640
53131607
Cremas de manos15UnidadACEITES EMULSIONADO DE 500 ML C/U.ACEITES EMULSIONADO DE 500 ML CU. $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.215 $ 25.215
60121206
Pintura de maquillaje150UnidadMAQUILLAJES DE COLOR: VERDE, AZUL, AMARILLO, ROJO, BLANCO, CAFE, NARANJA, PLATEADO, DORADO Y NEGRO, 15 UNIDADES DE C/U.MAQUILLAJES DE COLOR: VERDE, AZUL, AMARILLO, ROJO, BLANCO, CAFE, NARANJA, PLATEADO, DORADO Y NEGRO, 15 UNIDADES DE CU. $ 1.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.750 $ 177.750
60121206
Pintura de maquillaje70UnidadBRILLOS FACIALES (BRILLANTINA) DE COLORES: MORADO, DORADO, VERDE, AMARILLO, AZUL, 12 UNIDADES DE C/U. Y 10 DE COLOR FUCSIA.BRILLOS FACIALES BRILLANTINA DE COLORES: MORADO, DORADO, VERDE, AMARILLO, AZUL, 12 UNIDADES DE CU. Y 10 DE COLOR FUCSIA. $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.800 $ 58.800
60121206
Pintura de maquillaje40UnidadLAPICES DELINEADORES DE OJOS DE COLOR CAFE Y NEGRO, 20 UNIDADES DE C/U.LAPICES DELINEADORES DE OJOS DE COLOR CAFE Y NEGRO, 20 UNIDADES DE CU. $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.680 $ 43.680
60121206
Pintura de maquillaje40UnidadLAPICES DELINEADORES DE LABIOS DE COLOR ROJO, SE SUGIERE ARENS O EQUIVALENTE.LAPICES DELINEADORES DE LABIOS DE COLOR ROJO, ARENS O EQUIVALENTE. $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.680 $ 43.680
Total Neto $ 419.355
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.677
TOTAL OC $ 499.032


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.