Orden de Compra. Nº2451-1067-SE23 "MND//ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS CORPORATIVOS INSUCO /2451-78-L123"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2451-1067-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-11-2023
Nombre de la Orden de Compra MND//ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS CORPORATIVOS INSUCO /2451-78-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2451-78-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Teatinos 950, Piso 15
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación TEATINOS 950 PISO 15 DEM
Comuna Santiago
Impuesto 879700
Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 950 PISO 15 DEM
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carolina León Valladares
Razón Social CAROLINA ANDREA DEL PILAR LEÓN VALLADARES
R.U.T. 13.661.938-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Carolina León Valladares
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111516
Agendas500UnidadAgenda institucional tapa dura con doble espiralAgenda institucional tapa dura con doble espiral Medidas: 16x 24x 1.5 Que contenga: hojas para datos personales, comunicaciones, horarios, calendario de pruebas, notas, entre otras. $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250.000 $ 2.250.000
44122011
Carpetas para archivos700UnidadCarpetas institucionales tamaño oficio para documentos.Carpetas institucionales tamaño oficio para documentos. $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.000 $ 630.000
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo500UnidadLápiz institucional de acero, colores institucionales (azul- amarillo) tinta azul con grabado: Inst. Superior de Comercio E.F.M.Lápiz institucional de acero, colores institucionales azul- amarillo tinta azul con grabado: Inst. Superior de Comercio E.F.M $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.000 $ 650.000
46171515
Estuches de llaves o llaveros500UnidadLlavero institucional metálico de insignia del establecimiento con caja incluida. Medidas: Alto: 4.2 CM Ancho: 2.6 CMLlavero institucional metálico de insignia del establecimiento con caja incluida. Medidas: Alto: 4.2 CM Ancho: 2.6 CM $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100.000 $ 1.100.000
Total Neto $ 4.630.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 879.700
TOTAL OC $ 5.509.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.