Orden de Compra. Nº2451-2802-CM19 "2239-4-LP14 Artículos de escritorio y papelería-Dpto Psicosocial/Habilidades para la Vida "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2451-2802-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Artículos de escritorio y papelería-Dpto Psicosocial/Habilidades para la Vida
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra TEATINOS 950 PISO 15 DEM
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación TEATINOS 950 PISO 15 DEM
Comuna Santiago
Impuesto 60431
Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 950 PISO 15 DEM
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Seigard Chile S.A Casa Matriz
Razón Social SEIGARD CHILE S A
R.U.T. 96.978.670-2
Sucursal Seigard Chile S.A Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores300 (1527172 )LÁPIZ SEIGARD 12 LÁPICES DOBLE COLOR UNIDAD 1529051(1527172) LÁPIZ SEIGARD 12 LÁPICES DOBLE COLOR UNIDAD; Código: MP55616; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.800 $ 334.800
Total Neto $ 334.800
Descuento $ 16.740
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.431
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 378.491


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.