Orden de Compra. Nº2451-355-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2451-44-L113"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2451-355-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-03-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2451-44-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2451-44-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra AMUNATEGUI 980 5 piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación TEATINOS 950 PISO 15 DEM
Comuna Santiago
Impuesto 172368
Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 950 PISO 15 DEM
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor fervet
Razón Social JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ
R.U.T. 7.695.706-1
Sucursal fervet
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico120PaquetePAQUETES DE PAPEL HIGIENCIO DE 4 ROLLOS DE 600 MTS. C/U TIPO JUMBO.PAQUETES DE PAPEL HIGIENCIO DE 4 ROLLOS DE 600 MTS. C/U TIPO JUMBO. $ 7.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 907.200 $ 907.200
Total Neto $ 907.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 172.368
TOTAL OC $ 1.079.568


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.