Orden de Compra. Nº2451-416-AG25 "TNR // MATERIALES PARA PINTAR // ESCUELA LUIS CALVO MACKENNA // compra ágil: 2451-418-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2451-416-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-10-2025
Nombre de la Orden de Compra TNR // MATERIALES PARA PINTAR // ESCUELA LUIS CALVO MACKENNA // compra ágil: 2451-418-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación TEATINOS 950 PISO 15 DEM
Comuna Santiago
Impuesto 287730,87
Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 950 PISO 15 DEM
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Punta Arenas
Razón Social RODRIGO WLADIMIR CAVIEDES ZÚÑIGA
R.U.T. 15.744.370-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferretería Punta Arenas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte23TinetaTineta de esmalte al agua, satinado, cubriente total, color Ivory Lace/Encaje marfil. Esmalte al Agua Andipro Sherwin Williams SW7013 $ 52.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.217.643 $ 1.217.643
27112813
Vara de extensión20UnidadExtensión telescópica fibra de vidrio.Extensor Telescópico metálico 2mts Lizcal $ 4.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.880 $ 84.880
31211909
Bandejas de pintura20UnidadBandeja para pintar.Bandeja pintura $ 2.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.940 $ 52.940
31211904
Brochas23UnidadBrocha N°04 con cerda natural.Brocha multipropósito 1/2x4" Lizcal $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.170 $ 110.170
31211906
Rodillos de pintar20UnidadRodillo acabado fino 23cm.Rodillo fibra sintética pelo corto 6mm 23cm Lical $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.740 $ 48.740
Total Neto $ 1.514.373
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 287.731
TOTAL OC $ 1.802.104


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.744.370-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 19.603.909-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.