Orden de Compra. Nº2451-443-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2451-54-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2451-443-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-06-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2451-54-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2451-54-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra AMUNATEGUI 980 5 piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación TEATINOS 950 PISO 15 DEM
Comuna Santiago
Impuesto 19699,2
Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 950 PISO 15 DEM
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LAURA SUSANA NAVARRO AROSTEGUI
Razón Social LAURA SUSANA NAVARRO AROSTEGUI
R.U.T. 8.833.435-3
Sucursal LAURA SUSANA NAVARRO AROSTEGUI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141102
Juegos de mesa20UnidadTABLEROS DE AJEDREZ, MADERA DE 34 X 34 TABLERO DE AJEDREZ, MADERA DE 34 X 34 $ 5.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.680 $ 103.680
Total Neto $ 103.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.699
TOTAL OC $ 123.379


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.