Orden de Compra. Nº2451-476-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2451-187-L116"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2451-476-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-03-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2451-187-L116
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2451-187-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Teatinos N° 950, Piso 13°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación TEATINOS 950 PISO 15 DEM
Comuna Santiago
Impuesto 311807,48
Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 950 PISO 15 DEM
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ediciones Tepual
Razón Social CHRISTIAN GONZALO MENDEZ CASTRO
R.U.T. 10.153.895-8
Sucursal Ediciones Tepual
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111802
Láminas de dibujo1UnidadESPECIFICACIONES Y CANTIDADES EN ARCHIVO ADJUNTOEntrega de común acuerdo con el colegio. $ 1.641.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.641.092 $ 1.641.092
Total Neto $ 1.641.092
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 311.807
TOTAL OC $ 1.952.899


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.