Orden de Compra. Nº2451-480-SE16 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2451-78-L116"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2451-480-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-05-2016
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2451-78-L116
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas favor cancelar OC
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2451-78-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Teatinos N° 950, Piso 13°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación TEATINOS 950 PISO 15 DEM
Comuna Santiago
Impuesto 4105,9
Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 950 PISO 15 DEM
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Bioxcell
Razón Social BIOXCELL MEDICAL SUPPLIES & CLINICAL EQUIPMENT SPA
R.U.T. 76.171.754-5
Sucursal Bioxcell
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45111501
Atriles de pie1UnidadAtril de platillo CS=" con boom, tipo Powerdrums.Atril de platillo C-3SO Peace $ 21.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.610 $ 21.610
Total Neto $ 21.610
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.106
TOTAL OC $ 25.716


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.