|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2451-523-OC07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
03-09-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2451-117-CO07 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL |
|
Proveniente de Licitación
|
2451-117-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DIRECCION DE EDUCACION |
|
Razón Social |
IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
|
|
R.U.T. |
69.070.100-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
AMUNATEGUI 980 5 piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
|
|
R.U.T. |
69.070.100-6 |
|
Dirección de Facturación |
TEATINOS 950 PISO 15 DEM |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
2459,55 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
TEATINOS 950 PISO 15 DEM |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
JULIAN PASCUAL Y CIA.LTDA.
|
|
R.U.T. |
83.031.300-1 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111509
| libbro de actas foliados Aron | 15 | Unidad | libbro de actas foliados Aron | LIBRO DE ACTA FOLIADOS |
$ 863,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 12.945
|
$ 12.945
|
|
|
Total Neto
|
$ 12.945
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.460
|
|
$ 15.405
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.