Orden de Compra. Nº2451-628-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2451-167-L109"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2451-628-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-10-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2451-167-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2451-167-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra AMUNATEGUI 980 5 piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación TEATINOS 950 PISO 15 DEM
Comuna Santiago
Impuesto 26944,166
Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 950 PISO 15 DEM
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DEXZ S.A.
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DEXZ SOCIEDAD ANONI
R.U.T. 96.940.930-5
Sucursal DEXZ S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121619
Sacapuntas23CajaCAJAS DE SACAPUNTA PARA LAPIZ GRAFITOCAJAS DE SACAPUNTA PARA LAPIZ GRAFITO $ 794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.262 $ 18.262
44121707
Lápices de colores62CajaCAJAS DE LAPICES DE COLORES TAMAÑO GRANDE DE 12 UNIDADES C/UCAJAS DE LAPICES DE COLORES TAMAÑO GRANDE DE 12 UNIDADES C/U $ 246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.252 $ 15.252
44121708
Marcadores198UnidadPLUMONES PARA PIZARRA ACRILICA RECARGABLE 130 DE COLOR NEGRO Y 68 DE COLOR ROJOPLUMONES PARA PIZARRA ACRILICA RECARGABLE 130 DE COLOR NEGRO Y 68 DE COLOR ROJO $ 297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.806 $ 58.806
44122103
Corchetes11UnidadPERFORADORAS DE ESCRITORIO MEDIANAS DE BUENA CALIDADPERFORADORAS DE ESCRITORIO MEDIANAS DE BUENA CALIDAD $ 597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.567 $ 6.571
44121624
Tijeras296UnidadTIJERAS MEDIANAS ESCOLARES, DE BUENA CALIDADTIJERAS MEDIANAS ESCOLARES, DE BUENA CALIDAD $ 145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.920 $ 42.920
Total Neto $ 141.811
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.944
TOTAL OC $ 168.755


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.