Orden de Compra. Nº2451-681-SE06 "taller de basquetbol"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2451-681-SE06
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 12-12-2006
Nombre de la Orden de Compra taller de basquetbol
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas para realizar taller extraescolar del establecimiento educacional
Proveniente de Licitación 2451-101-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra AMUNATEGUI 980 5 piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación TEATINOS 950 PISO 15 DEM
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 950 PISO 15 DEM
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MAURICIO ESTEBAN VALENZUELA HERNANDEZ
R.U.T. 13.679.103-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86141501
Asesorías educativas8UnidadAsesorías educativasPROFESOR EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA E-66 $ 3.258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.064 $ 26.064
Total Neto $ 26.064
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 0
TOTAL OC $ 26.064


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.