|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2451-816-AG23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
10-10-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MMP / ELECTRODOMESTICOS / LICEO DARIO SALAS / 2451-889-COT23 / PAC 2023 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
|
|
R.U.T. |
69.070.100-6 |
|
Dirección de Facturación |
TEATINOS 950 PISO 15 DEM |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
19076 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
TEATINOS 950 PISO 15 DEM |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
FBT |
|
Razón Social |
COMERCIAL FBT SPA
|
|
R.U.T. |
76.094.327-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
FBT |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
27111712
| Extractores | 4 | Unidad | EXPRIMIDOR ELECTRICO | |
$ 12.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 50.000
|
$ 50.000
|
52141523
| Hervidores y teteras | 3 | Unidad | HERVIDOR ELECTRICO | |
$ 16.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 50.400
|
$ 50.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 100.400
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 19.076
|
|
$ 119.476
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.