Orden de Compra. Nº2451-950-SE10 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2451-950-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra AMUNATEGUI 980 5 piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación TEATINOS 950 PISO 15 DEM
Comuna Santiago
Impuesto 12911,26
Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 950 PISO 15 DEM
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AUTOSERVICIO FERRETERO SAN MIGUEL LTDA.
Razón Social AUTOSERVICIO FERRETERO SAN MIGUEL LTDA
R.U.T. 78.069.140-9
Sucursal AUTOSERVICIO FERRETERO SAN MIGUEL LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181504
Guantes protectores1Unidad12 PARES DE GUANTES PVC 18" 45 CM ROJO, 12 PARES GUANTES CABRITILLA CORTO , 100 MASCARA DESECHABLE, 2 CORDEL EMBALAJE PLÁSTICO DE 1 KILO, 10 HUINCHA EMBALAJE CAFÉ 3M, 6 LIMPIA VIDRIO SHELL Y 20 PAÑOS BLANCO12 PARES DE GUANTES PVC 18" 45 CM ROJO, 12 PARES GUANTES CABRITILLA CORTO , 100 MASCARA DESECHABLE, 2 CORDEL EMBALAJE PLÁSTICO DE 1 KILO, 10 HUINCHA EMBALAJE CAFÉ 3M, 6 LIMPIA VIDRIO SHELL Y 20 PAÑOS BLANCO $ 67.954,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.954 $ 67.954
Total Neto $ 67.954
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.911
TOTAL OC $ 80.865


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.