Orden de Compra. Nº2451-97-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2451-29-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2451-97-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-02-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2451-29-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2451-29-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra AMUNATEGUI 980 5 piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación TEATINOS 950 PISO 15 DEM
Comuna Santiago
Impuesto 38285
Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 950 PISO 15 DEM
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sintemac S.A.
Razón Social SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENCION S.A.
R.U.T. 76.046.476-7
Sucursal Sintemac S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1UnidadREPARACIÓN FURGÓN HYUNDAI MODELO H-100, VER ARCHIVO ADJUNTO CON ESPECIFICACIONES SOLICITADAS  $ 201.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.500 $ 201.500
Total Neto $ 201.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.285
TOTAL OC $ 239.785


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.