|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2452-1047-OC07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Cancelación solicitada |
|
Fecha de Envío |
27-12-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
REPARACION DE MUEBLES |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
REPARAR MUEBLES EXISTENTES EN BODEGA CENTRAL |
|
Proveniente de Licitación
|
2452-240-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DIRECCION DE SALUD |
|
Razón Social |
IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
|
|
R.U.T. |
69.070.100-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
ARTURO PRAT 471 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
|
|
R.U.T. |
69.070.100-6 |
|
Dirección de Facturación |
CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
37506 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
MARIA ISABEL DEL CARMEN RODRIGUEZ BRAVO
|
|
R.U.T. |
7.964.173-1 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102601
| Carpintería rústica | 1 | Unidad | Carpintería rústica | REPARACION DE MUEBLES EXISTENTES EN BODEGA DE ACUERDO A DETALLE ADJUNTO |
$ 197.400,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 197.400
|
$ 197.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 197.400
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 37.506
|
|
$ 234.906
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.