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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2452-1121-CM12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-10-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMO PARA TALLER NADIE ES PERFECTO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIRECCION DE SALUD |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
ARTURO PRAT 471 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Facturación |
CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
2793 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Librería Pedro Guardia |
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Razón Social |
PEDRO SANTOS GUARDIA CANTILLAN
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R.U.T. |
10.400.820-8 |
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Sucursal |
Librería Pedro Guardia |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111601
| Bolsas de papel o cajas de regalo | 50 | | (733557) PAPEL DE ENVOLVER ACONCAGUA EMBALAJE KRAFT PLIEGO 70gr 154 x 115 cm 0 733557 | (733557) PAPEL DE ENVOLVER ACONCAGUA EMBALAJE KRAFT PLIEGO 70gr 154 x 115 cm 0; Código: ;Región : RM
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$ 294,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.700
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$ 14.700
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Total Neto
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$ 14.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.793
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 17.493
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.