Orden de Compra. Nº
2452-1182-SE21
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ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA CESFAM MATTA SUR
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2452-1182-SE21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-08-2021
Nombre de la Orden de Compra
ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA CESFAM MATTA SUR
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2452-126-L121
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DIRECCION DE SALUD
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra
SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Facturación
SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO
Comuna
Santiago
Impuesto
13355,1
Dirección de Envío de la Factura
SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribucion Global
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA
R.U.T.
76.100.732-7
Sucursal
Distribucion Global
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122011
Carpetas para archivos
20
Unidad
Carpeta De Cartulina Colores Unidad
CARPETA OF CARTULINA AZUL
$ 68,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.360
$ 1.360
31201517
Cinta para empaquetar
20
Unidad
Cinta Adhesiva Cafe Embalaje Unidad
CINTA EMBALAJE CAFE 48MMX40MT
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
47131803
Desinfectantes domésticos
20
Unidad
Cloro Liquido 1000 Ml Unidad
CLORO LIQUIDO 1 LITRO TRADICIONAL 2.62%HC
$ 530,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.600
$ 10.600
44122103
Corchetes
40
Unidad
Corchetes Estandar 26/6 Caja
CORCHETES 266 1000 UNIDADES
$ 135,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.400
$ 5.400
10191509
Insecticidas
20
Unidad
Desinfectante En Aerosol Unidad
DESINFECTANTE AMBIENTAL GREEN TEA 360ML
$ 1.080,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.600
$ 21.600
10191509
Insecticidas
10
Unidad
Insecticida Aerosol Unidad
INSECTICIDA MATA TODO INSECTO 560CM345GR
$ 1.265,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.650
$ 12.650
44121706
Lápices de madera
10
Unidad
Lapiz De Mina O Grafito Unidad
LAPIZ GRAFITO N°2 HB HEXAGONAL
$ 34,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 340
$ 340
14111530
Notas de papel autoadhesivo
30
Unidad
Post It Mediano Unidad
NOTA ADHESIVA 76X76MM AMARIILLO
$ 215,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.450
$ 6.450
44121505
Sobres especiales
20
Unidad
Sobre Kraft 30 X 40 Cm Unidad
SACO EXTRA OFICIO KRAFT30X40CM
$ 67,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.340
$ 1.340
44121505
Sobres especiales
70
Unidad
Sobre Oficio Unidad
SOBRE OFICIO BLANCO 24X34CM
$ 65,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.550
$ 4.550
Total Neto
$ 70.290
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 13.355
TOTAL OC
$ 83.645
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.