Orden de Compra. Nº2452-1184-SE21 "ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA CESFAM MATTA SUR"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2452-1184-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-08-2021
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA CESFAM MATTA SUR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2452-126-L121
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO
Comuna Santiago
Impuesto 15049,9
Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VBC GROUP SPA
Razón Social VBC GROUP SPA
R.U.T. 77.350.794-5
Sucursal VBC GROUP SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60105704
Barras de pegamento libres de ácido10UnidadAdhesivo Barra UnidadAdhesivo Barra Unidad $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950
31201512
Cinta Transparente20UnidadCinta Adhesiva Transparente Embalaje UnidadCinta Adhesiva Transparente Embalaje Unidad $ 147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
31201512
Cinta Transparente20UnidadCinta Adhesiva Trasparente UnidadCinta Adhesiva Trasparente Unidad $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980
44121802
Líquido corrector20UnidadCorrector Frasco O Lapiz UnidadCorrector Frasco O Lapiz Unidad $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
44121620
Dedo de goma10UnidadDedo De Goma UnidadDedo De Goma Unidad $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650 $ 650
47131810
Productos para lavar platos10UnidadLavalozas Unidad Lavalozas Unidad $ 896,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.960 $ 8.960
60103012
Libro de actividades de pentominós10UnidadLibro Asistencia UnidadLibro Asistencia Unidad $ 1.616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.160 $ 16.160
26111702
Pilas alcalinas10UnidadPila Triple A Unidad Pila Triple A Unidad $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.440 $ 2.440
24141607
Separadores de cartón30UnidadSeparador Carta UnidadSeparador Carta Unidad $ 27,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 810 $ 810
24141607
Separadores de cartón40UnidadSeparador Indice Unidad Separador Indice Unidad $ 975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
44121505
Sobres especiales40UnidadSobre Americano UnidadSobre Americano Unidad $ 23,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 920 $ 920
Total Neto $ 79.210
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.050
TOTAL OC $ 94.260


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.