Orden de Compra. Nº
2452-1184-SE21
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ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA CESFAM MATTA SUR
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2452-1184-SE21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-08-2021
Nombre de la Orden de Compra
ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA CESFAM MATTA SUR
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2452-126-L121
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DIRECCION DE SALUD
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra
SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Facturación
SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO
Comuna
Santiago
Impuesto
15049,9
Dirección de Envío de la Factura
SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
VBC GROUP SPA
Razón Social
VBC GROUP SPA
R.U.T.
77.350.794-5
Sucursal
VBC GROUP SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
10
Unidad
Adhesivo Barra Unidad
Adhesivo Barra Unidad
$ 195,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.950
$ 1.950
31201512
Cinta Transparente
20
Unidad
Cinta Adhesiva Transparente Embalaje Unidad
Cinta Adhesiva Transparente Embalaje Unidad
$ 147,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.940
$ 2.940
31201512
Cinta Transparente
20
Unidad
Cinta Adhesiva Trasparente Unidad
Cinta Adhesiva Trasparente Unidad
$ 99,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.980
$ 1.980
44121802
Líquido corrector
20
Unidad
Corrector Frasco O Lapiz Unidad
Corrector Frasco O Lapiz Unidad
$ 170,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.400
$ 3.400
44121620
Dedo de goma
10
Unidad
Dedo De Goma Unidad
Dedo De Goma Unidad
$ 65,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 650
$ 650
47131810
Productos para lavar platos
10
Unidad
Lavalozas Unidad
Lavalozas Unidad
$ 896,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.960
$ 8.960
60103012
Libro de actividades de pentominós
10
Unidad
Libro Asistencia Unidad
Libro Asistencia Unidad
$ 1.616,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.160
$ 16.160
26111702
Pilas alcalinas
10
Unidad
Pila Triple A Unidad
Pila Triple A Unidad
$ 244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.440
$ 2.440
24141607
Separadores de cartón
30
Unidad
Separador Carta Unidad
Separador Carta Unidad
$ 27,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 810
$ 810
24141607
Separadores de cartón
40
Unidad
Separador Indice Unidad
Separador Indice Unidad
$ 975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.000
$ 39.000
44121505
Sobres especiales
40
Unidad
Sobre Americano Unidad
Sobre Americano Unidad
$ 23,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 920
$ 920
Total Neto
$ 79.210
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.050
TOTAL OC
$ 94.260
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.