Orden de Compra. Nº2452-1446-SE22 "MATERIALES SALAS DE ESTIMULACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2452-1446-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-12-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES SALAS DE ESTIMULACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2452-218-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO
Comuna Santiago
Impuesto 116555,5
Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC COMERCIAL DICER LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL DICER LTDA
R.U.T. 78.715.730-0
Sucursal SOC COMERCIAL DICER LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
Cartulina100UnidadCARPETA DE CARTULINA DE COLORES ESTUCHE Artecolor Cartulinas 18h 14 Col $ 1.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.900 $ 110.900
14111525
Papel multiuso50UnidadCARPETA PAÑO LENCI DE COLORESESTUCHE Artecolor Paño Lenci 6 Col20x30 $ 1.192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.600 $ 59.600
14111525
Papel multiuso50UnidadCARPETA DE PAPEL HOLOGRAFICO COLORES SURTIDOSESTUCHE Artecolor P Holografico $ 1.955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.750 $ 97.750
60105704
Barras de pegamento libres de ácido200UnidadPEGAMENTO EN BARRA 20GRPegamento en barra Artel 21gr $ 393,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.600 $ 78.600
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional200UnidadCAJA DE TEMPERA 12 COLORESEst Temp Artel 12 col 15 ml $ 1.069,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.800 $ 213.800
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional200UnidadMEZCLADOR PLÁSTICO 6 CAVIDADESPOCILLOS PTEMPERA 6 CAVIDADES $ 264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.800 $ 52.800
Total Neto $ 613.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 116.556
TOTAL OC $ 730.006


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.