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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2452-159-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-02-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ASEO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2582-55-LP13 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIRECCION DE SALUD |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
ARTURO PRAT 471 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
50 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
LEY DE PRESUPUESTO 20.481 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011 ESTABLECE UN PLAZO DE 45 DÍAS PARA LOS SERVICIOS DE SALUD. LA FECHA DE PAGO SE CONTABILIZA DESDE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE FACTURA PREVIA CONFORMIDAD DE ENTREGA |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Facturación |
SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
3230057,76 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COGAN GRUPO NORTE S.A. |
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Razón Social |
COGAN GRUPO NORTE S A
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R.U.T. |
86.422.800-3 |
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Sucursal |
COGAN GRUPO NORTE S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Mes | SERVICIO DE LIMPIEZA
CENTROS MEDICOS DIRECCION DE SALUD | SERVICIOS DE LIMPIEZA |
$ 17.000.304,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.000.304
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$ 17.000.304
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Total Neto
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$ 17.000.304
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.230.058
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$ 20.230.362
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.