Orden de Compra. Nº2452-1631-SE10 "SERVICIO ESTERLIZACION INDIVIDUAL OXIDO DE ETILENO NOVIEMBRE 2010."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2452-1631-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2010
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ESTERLIZACION INDIVIDUAL OXIDO DE ETILENO NOVIEMBRE 2010.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2582-86-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO
Comuna Santiago
Impuesto 22637,55
Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Insumos y Servicios Medicos S.A.
Razón Social INSUMOS Y SERVICIOS MEDICOS S A
R.U.T. 77.497.400-8
Sucursal Insumos y Servicios Medicos S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN DE INSTRUMENTAL MEDICO, DENTAL, GINECOLOGICO, Y DE ENFERMERÍA ESTERIL PARA LOS CENTROS OPERATIVOS DE LA RED DE SALUD. (VALOR NETO)195UnidadESTERILIZACION INDIVIDUAL (OXIDO ETILENO). FACTURA Nº 20016 MES DE NOVIEMBRE 2010.ESTERILIZACION INDIVIDUAL (OXIDO ETILENO). FACTURA Nº 20016 MES DE NOVIEMBRE 2010. $ 611,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.145 $ 119.145
Total Neto $ 119.145
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.638
TOTAL OC $ 141.783


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.