Orden de Compra. Nº2452-182-SE22 "MANTENCIÓN ENERO 2022"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2452-182-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-02-2022
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN ENERO 2022
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2452-59-L121
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO
Comuna Santiago
Impuesto 88350
Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor UNISERV E.I.R.L.
Razón Social SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES NATALIA CONTR
R.U.T. 76.482.801-1
Sucursal UNISERV E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102301
Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento1Unidad no definidaSERVICIO DE MANTENCIÓN DE EQUIPAMIENTO OPERATIVO CESFAM ARAUCO / ID 2452-59-L121Mantención mensual Sala de Bombas $ 115.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.000 $ 115.000
72102301
Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento1Unidad no definidaSERVICIO DE MANTENCIÓN DE EQUIPAMIENTO OPERATIVO CESFAM ARAUCO / ID 2452-59-L121Mantención mensual grupo electrógeno $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
72102301
Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento1Unidad no definidaSERVICIO DE MANTENCIÓN DE EQUIPAMIENTO OPERATIVO CESFAM ARAUCO / ID 2452-59-L121Mantención mensual gases clinicos y central de vacio (aire comprimido) $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
72102301
Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento de calderas1UnidadSERVICIO DE MANTENCIÓN DE EQUIPAMIENTO OPERATIVO CESFAM ARAUCO / ID 2452-59-L121Mantención mensual Sala Calderas $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
Total Neto $ 465.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 88.350
TOTAL OC $ 553.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.