Orden de Compra. Nº2452-231-SE14 "MANTENCIÓN AMBULANCIAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2452-231-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-02-2014
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN AMBULANCIAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2582-51-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA
Comuna Santiago
Impuesto 3796,2
Dirección de Envío de la Factura CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor suzuki bustamante
Razón Social AUTOMOTORES URRUTIA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 84.900.900-1
Sucursal suzuki bustamante
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1Unidad no definidaSERVICIO DE MANTENCION AMBULANCIA CXGF-22SERVICIO DE MANTENCION AMBULANCIA CXGF-22 $ 19.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.980 $ 19.980
Total Neto $ 19.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.796
TOTAL OC $ 23.776


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.