Orden de Compra. Nº2452-25-SE12 "SERVICIO DE ASEO COGAN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2452-25-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-01-2012
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO COGAN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2582-113-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO
Comuna Santiago
Impuesto 1468599,3
Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COGAN GRUPO NORTE S.A.
Razón Social COGAN GRUPO NORTE S A
R.U.T. 86.422.800-3
Sucursal COGAN GRUPO NORTE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Servicios de limpieza de edificios1MesSERVICIO DE LIMPIEZA PRESTADOS EL MES DE NOVIEMBRE2011 COSAM SERVICIO DE LIMPIEZA $ 7.729.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.729.470 $ 7.729.470
Total Neto $ 7.729.470
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.468.599
TOTAL OC $ 9.198.069


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.