Orden de Compra. Nº2452-306-SE22 "9876 Materiales de Aseo para Centros de Salud, Lic.2452-38-L122"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2452-306-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-03-2022
Nombre de la Orden de Compra 9876 Materiales de Aseo para Centros de Salud, Lic.2452-38-L122
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2452-38-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO
Comuna Santiago
Impuesto 30020
Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CIA PRESTADORA DE SERVICIOS LTDA
Razón Social CIA PRESTADORA DE SERVICIOS LTDA
R.U.T. 79.906.790-0
Sucursal CIA PRESTADORA DE SERVICIOS LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
Productos para lavar platos200UnidadLavaloza un litro aroma limón.LAVALOZA ANTIGERMENES 1 L DOYPACK EXCELL VALOR NETO UNITARIO DE CADA ENVASE 790 PESOS CHILENOS $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.000 $ 158.000
Total Neto $ 158.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.020
TOTAL OC $ 188.020


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.