Orden de Compra. Nº2452-31-SE24 "Insumos de Enfermería para Red de Salud Municipal"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2452-31-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-01-2024
Nombre de la Orden de Compra Insumos de Enfermería para Red de Salud Municipal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2452-206-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación SAN DIEGO 474
Comuna Santiago
Impuesto 209855
Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dipromed S.A. -
Razón Social DIPROMED S A
R.U.T. 86.397.000-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Dipromed S.A. -
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311506
Vendas o apósitos compresores600CajaGasa No Tejida Con Alcohol Isopropílico Al 70% Caja 200 Sobre(S), con vencimiento mayor a 12 meses.Gasa No Tejida Con Alcohol Isopropílico Al 70% Caja 200 SobreS, con vencimiento mayor a 12 meses. $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080.000 $ 1.080.000
42142707
Tubos de irrigación urinaria50UnidadSonda Foley Latex Siliconado 2 Vias 16 Fr Display 1 Sonda(S)Sonda Foley Latex Siliconado 2 Vias 16 Fr Display 1 Sonda MARCA SPITAL $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500
Total Neto $ 1.104.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 209.855
TOTAL OC $ 1.314.355


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.