|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2452-337-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
20-03-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
APOSITO ESTERIL 7X20 - 4 POLOS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2452-100-L113 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DIRECCION DE SALUD |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
|
|
R.U.T. |
69.070.100-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
ARTURO PRAT 471 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
50 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
|
|
R.U.T. |
69.070.100-6 |
|
Dirección de Facturación |
SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
14250 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ALGODONERA VARAS, CIA LTDA |
|
Razón Social |
ALGODONERA VARAS COMPANIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
89.516.100-4 |
|
Sucursal |
ALGODONERA VARAS, CIA LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42311505
| Vendas o vendajes para uso general | 1000 | Unidad | APÓSITO ESTERIL 7 X 20 CM | APÓSITO DE GASA Y ALGODÓN ESTERIL 7 X 20 CM |
$ 75,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 75.000
|
$ 75.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 75.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 14.250
|
|
$ 89.250
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.