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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2452-378-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REPARACION EQUIPAMIENTO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIRECCION DE SALUD |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Facturación |
SAN DIEGO 474 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
103778 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SAN DIEGO 474 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERNANDO IBARRA . |
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Razón Social |
FERNANDO CHRISTIAN IBARRA PÉREZ
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R.U.T. |
8.547.787-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERNANDO IBARRA . |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72131501
| Construcción de edificios y departamentos | 1 | Unidad no definida | Suministro y Construcción de Nicho con Puerta de Fierro Incluye Pintura | Sumin. y Const. de Nicho de 1.90x1.0x0.35mts puerta de fierro con cerradura afianzada al un bastido metálico de 1.90x1.0mts, perfil rectan. de 40x30x3mm
Pintura solor gris intumescente F30
Demolicion de muro e inst. ducto de PVC y caja estanca de 1 |
$ 546.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 546.200
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$ 546.200
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Total Neto
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$ 546.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 103.778
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$ 649.978
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.