Orden de Compra. Nº2452-446-SE19 "PROTESIS REMOVIBLE ACRILICA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2452-446-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-03-2019
Nombre de la Orden de Compra PROTESIS REMOVIBLE ACRILICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2452-50-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra SAN DIEGO N°474, SANTIAGO CENTRO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO
Comuna Santiago
Impuesto 742436,97
Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CESAR VELASQUEZ MANRIQUE
Razón Social LABORATORIO DENTAL VESALIUS SPA
R.U.T. 76.744.677-2
Sucursal CESAR VELASQUEZ MANRIQUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152401
Aleaciones para amalgama dental150UnidadSERVICIO DE ELABORACIÓN DE PRÓTESIS DENTALES REMOVIBLES DE BASE ACRÍLICA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS.NUESTRAS PRÓTESIS TOTALES ACRÍLICAS ESTÁN HECHAS CON ALTOS ESTÁNDARES DE PRODUCCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD RESPETANDO INDICACIONES DEL PROFESIONAL, CON MATERIALES QUE GARANTIZAN NUESTROS PRODUCTOS, CUBETAS FOTO CURABLES,CERAS SEUZ, DIENTES MARCHE, ACRÍLICO $ 26.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.907.500 $ 3.907.563
Total Neto $ 3.907.563
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 742.437
TOTAL OC $ 4.650.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.