Orden de Compra. Nº2452-529-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2452-58-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2452-529-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-05-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2452-58-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2452-58-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO
Comuna Santiago
Impuesto 11400
Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor jeannette del carmen wormald ramirez
Razón Social JEANNETTE DEL CARMEN WORMALD RAMIREZ
R.U.T. 10.357.031-k
Sucursal jeannette del carmen wormald ramirez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121004
Unidades de suministro de energía1UnidadSUMINISTRO E INSTALACION DE 4 TUBOS FLUORECENTES EN OFICINA CENTRAL UNIDAD DE REMUNERACIONES SAN DIEGO 474 SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 TUBOS FLUORECENTES EN OFICINA CENTRAL UNIDAD DE REMUNERACIONES SAN DIEGO 474 $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería1Unidad*REPARACION Y/O CAMBIO DE LLAVE DE LAVAMANOS. *REPARCION Y/O CAMBIO DE AMNILLA DE DESCARGA DEL BAÑO PUBLIO EMB COQUIMBO. VISITA A TERRENO, DIA MARTES 20 DE ABRIL, DESDE LAS 9:00 HRAS HASTA LAS 12:30 HRS. CONTACTO: DRA BARBARA ALONSO DIRECCION: MAD*REPARACION Y/O CAMBIO DE LLAVE DE LAVAMANOS. *REPARCION Y/O CAMBIO DE AMNILLA DE DESCARGA DEL BAÑO PUBLIO EMB COQUIMBO. VISITA A TERRENO, DIA MARTES 20 DE ABRIL, DESDE LAS 9:00 HRAS HASTA LAS 12:30 HRS. CONTACTO: DRA BARBARA ALONSO DIRECCION: MAD $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
Total Neto $ 60.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.400
TOTAL OC $ 71.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.