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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2452-650-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REPARACIÓN TECHO DE NUEVA INSTALACIÓN PARA UAPO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIRECCION DE SALUD |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Facturación |
San Diego N° 474 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
102391 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Diego N° 474 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERNANDO IBARRA . |
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Razón Social |
FERNANDO CHRISTIAN IBARRA PÉREZ
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R.U.T. |
8.547.787-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERNANDO IBARRA . |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102304
| Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner | 1 | Unidad no definida | Reparación Techo (Cambio De Planchas, Empaste Y Pintura) | DEMOLER , REPARAR ,LIMPIAR Y SELLAR CUBIERTA DE TECHO
CAMBIO DE PLANCHAS DE YESO-CARTON DE 10 mm
ENYESAR , EMPASTAR Y PINTAR
RETIRO DE ESCOMBROS |
$ 538.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 538.900
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$ 538.900
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Total Neto
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$ 538.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 102.391
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$ 641.291
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.