|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2452-652-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
04-07-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
REPOSICIÓN DE CARGA AGUA PURIFICADA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2452-69-L124 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DIRECCION DE SALUD |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
|
|
R.U.T. |
69.070.100-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
|
|
R.U.T. |
69.070.100-6 |
|
Dirección de Facturación |
San Diego N° 474 |
|
Comuna |
|
|
Impuesto |
53352 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Diego N° 474 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ECOPROAGUA AGUA PURIFICADA |
|
Razón Social |
HYDROPRO INGENIERIA SPA
|
|
R.U.T. |
77.114.016-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
ECOPROAGUA AGUA PURIFICADA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
48101711
| Dispensadores de agua embotellada | 234 | Unidad | SERVICIO DE REPOSICIÓN DE CARGA DE AGUA PURIFICADA, 20LT. | RECARGAS DE AGUA PURIFICADA DE BIDONES DE 20 LTS , EN LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DE LA COMUNA, PRECIO MÁS IVA |
$ 1.200,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 280.800
|
$ 280.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 280.800
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 53.352
|
|
$ 334.152
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.