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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2452-702-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-06-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
10027 Artículos Programa Vida Sana Cot.2452-81-L122 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2452-81-L122 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIRECCION DE SALUD |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Facturación |
SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
73334,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Fabrita |
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Razón Social |
FABRITA SPA
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R.U.T. |
76.492.314-6 |
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Sucursal |
Fabrita |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39121437
| Patines de toma de corriente | 4 | Unidad | Carrete alargador amarillo 4 tomas 20 metros amarillo. Ver en archivo imagen de referencia. | Valores totales consideran:
• Costos de despacho y entrega en bodegas del cliente.
• Garantía de productos.
• Matrices y servicios de diseño gráfico. |
$ 36.805,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 147.220
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$ 147.220
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53121501
| Bolsos | 250 | Unidad | Bolsa mochila ecológica TNT 035x43cm color verde- Logo Vida Sana/Municipalidad Stgo. | Valores totales consideran:
• Costos de despacho y entrega en bodegas del cliente.
• Garantía de productos.
• Matrices y servicios de diseño gráfico. |
$ 955,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 238.750
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$ 238.750
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Total Neto
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$ 385.970
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 73.334
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$ 459.304
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.