Orden de Compra. Nº2452-702-SE22 "10027 Artículos Programa Vida Sana Cot.2452-81-L122"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2452-702-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-06-2022
Nombre de la Orden de Compra 10027 Artículos Programa Vida Sana Cot.2452-81-L122
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2452-81-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO
Comuna Santiago
Impuesto 73334,3
Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fabrita
Razón Social FABRITA SPA
R.U.T. 76.492.314-6
Sucursal Fabrita
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121437
Patines de toma de corriente4UnidadCarrete alargador amarillo 4 tomas 20 metros amarillo. Ver en archivo imagen de referencia.Valores totales consideran: • Costos de despacho y entrega en bodegas del cliente. • Garantía de productos. • Matrices y servicios de diseño gráfico. $ 36.805,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.220 $ 147.220
53121501
Bolsos250UnidadBolsa mochila ecológica TNT 035x43cm color verde- Logo Vida Sana/Municipalidad Stgo.Valores totales consideran: • Costos de despacho y entrega en bodegas del cliente. • Garantía de productos. • Matrices y servicios de diseño gráfico. $ 955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.750 $ 238.750
Total Neto $ 385.970
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.334
TOTAL OC $ 459.304


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.