Orden de Compra. Nº2452-73-AG26 "INSUMOS DE ASEO cágil: 2452-20-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2452-73-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-05-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO cágil: 2452-20-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación SAN DIEGO 474
Comuna Santiago
Impuesto 142519
Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza100UnidadPaños Amarillos De Aseo 30x40 Cm  $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
12352310
Siliconas100UnidadSilicona Para Auto Aerosol 480 Cm  $ 1.401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.100 $ 140.100
47131816
Desodorantes100UnidadDesodorante Ambiental Diferentes Aromas.  $ 857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.700 $ 85.700
12352310
Siliconas100UnidadLimpiavidrios, Multiuso  $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.800 $ 58.800
12181501
Ceras sintéticas100UnidadCera Para Auto Aerosol 650 Cm  $ 2.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.400 $ 229.400
53102305
Pañales para bebé60UnidadPañales De TelaPAÑO SACUDIR $ 355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.300 $ 21.300
47131502
Paños de limpieza100UnidadPaños Traperos Algodón Con Ojal 50x50 CmTRAPERO ALGODON 50X70 TEDDY $ 419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.900 $ 41.900
12352310
Siliconas100UnidadRenovador De Gomas Aerosol 650 CmRENOVADOR TEDDY 450CM3 $ 1.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.300 $ 131.300
14111703
Toallas de papel100UnidadToalla De Papel Rollo 12 MtsTOALLA PAPEL 11M OVELLA 100 UN $ 306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.600 $ 30.600
Total Neto $ 750.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 142.519
TOTAL OC $ 892.619


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.