Orden de Compra. Nº2452-778-SE16 "MATERIALES PARA TALLERES - C. ARELANO RED SALUD"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2452-778-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-07-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA TALLERES - C. ARELANO RED SALUD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2452-275-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días LEY DE PRESUPUESTO 20.481 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011 ESTABLECE UN PLAZO DE 45 DÍAS PARA LOS SERVICIOS DE SALUD. LA FECHA DE PAGO SE CONTABILIZA DESDE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE FACTURA PREVIA CONFORMIDAD DE ENTREGA
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO
Comuna Santiago
Impuesto 16990,94
Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ROBERTO LOPEZ LEIVA
Razón Social ROBERTO CESAR LOPEZ LEIVA
R.U.T. 7.985.301-1
Sucursal ROBERTO LOPEZ LEIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13111307
Espuma de goma30UnidadGOMA EVA COLORES SURTIDOS 30X20CM PAQUETES DE 10 UNIDADES.GOMA EVA COLORES SURTIDOS 30X20CM PAQUETES DE 10 UNIDADES. $ 502,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.060 $ 15.060
14111509
Artículos de papelería3UnidadTOALLA DE PAPEL TIPO ELITE 3 ROLLOS 2 TOALLA DE PAPEL TIPO ELITE 3 ROLLOS 2 $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450 $ 3.450
14111610
Cartulina20UnidadCARTULINA DE COLORES TIPO TORRE.CARTULINA DE COLORES TIPO TORRE. $ 797,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.940 $ 15.940
14111705
Servilletas de papel6UnidadSERVILLETA DE PAPEL TIPO ELITE COCKTAIL BLANCA 24 X 24 CM 50 UNIDADES.SERVILLETA DE PAPEL TIPO ELITE COCKTAIL BLANCA 24 X 24 CM 50 UNIDADES. $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980
44121707
Lápices de colores8UnidadLAPICES DE CERA 12 COLORES TIPO ARTEL LAPICES DE CERA 12 COLORES TIPO ARTEL $ 432,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.456 $ 3.456
44121712
Recambios para marcadores30UnidadMARCADOR PERMANENTE (PLUMON) PUNTA REDONDA NEGRO.MARCADOR PERMANENTE PLUMON PUNTA REDONDA NEGRO. $ 187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.610 $ 5.610
44121712
Recambios para marcadores30UnidadMARCADOR PERMANENTE (PLUMON) PUNTA BISELADA AZULMARCADOR PERMANENTE PLUMON PUNTA BISELADA AZUL $ 187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.610 $ 5.610
44121712
Recambios para marcadores30UnidadMARCADOR PERMANENTE (PLUMON) PUNTA REDONDA ROJO.MARCADOR PERMANENTE PLUMON PUNTA REDONDA ROJO. $ 187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.610 $ 5.610
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos10UnidadVASOS TERMICOS DECHABLES 180CC PAQUETE 25 UNIDADES.VASOS TERMICOS DECHABLES 180CC PAQUETE 25 UNIDADES. $ 385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.850 $ 3.850
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos3UnidadVASOS DESECHABLES PLASTICOS 180/200CC PAQUETE 200 UNIDADES.VASOS DESECHABLES PLASTICOS 180200CC PAQUETE 200 UNIDADES. $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.300 $ 9.300
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos1UnidadVASOS DESECHABLES DE PLUMAVIT PACK 1000 UNIDADES VASOS DESECHABLES DE PLUMAVIT PACK 1000 UNIDADES $ 19.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.560 $ 19.560
Total Neto $ 89.426
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.991
TOTAL OC $ 106.417


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.