|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2452-779-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
14-08-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COFFEE BREAK PARA 25 PERSONAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
|
|
R.U.T. |
69.070.100-6 |
|
Dirección de Facturación |
San Diego N° 474 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
31122 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Diego N° 474 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ACOR Placer Selecto |
|
Razón Social |
PLACER SELECTO ACOR SPA
|
|
R.U.T. |
77.958.751-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
ACOR Placer Selecto |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 1 | Unidad | COFFEE PARA 25 PERSONAS | |
$ 163.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 163.800
|
$ 163.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 163.800
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 31.122
|
|
$ 194.922
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.