Orden de Compra. Nº2452-789-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2452-329-L115"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2452-789-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-07-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2452-329-L115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2452-329-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA
Comuna Santiago
Impuesto 31631,2
Dirección de Envío de la Factura CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGENIERIA ENLACE SPA
Razón Social INGENIERIA ENLACE SPA
R.U.T. 76.084.932-4
Sucursal INGENIERIA ENLACE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
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Total Neto $ 166.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.631
TOTAL OC $ 198.111


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.