Orden de Compra. Nº2452-797-SE24 "REPARACION ELECTRICA PADRE ORELLANA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2452-797-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-08-2024
Nombre de la Orden de Compra REPARACION ELECTRICA PADRE ORELLANA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación SAN DIEGO 474
Comuna
Impuesto 104842
Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO IBARRA .
Razón Social FERNANDO CHRISTIAN IBARRA PÉREZ
R.U.T. 8.547.787-0
Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERNANDO IBARRA .
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83101801
Suministro de electricidad monofásica1Unidad no definidaInstalación Eléctrica Y De Agua De Dos Clínicas MóvilesSUMINISTRO E INSTALACION DE 1 AUTOMATICO MONOFASICO DE 25 AMPER GENERAL Y UN ENCHUFES INDUSTRIAL HEMBRA Y MACHO DE 25 AMPER INSTALACIÓN DE RED CON DUCTO TERMOFUCIONADO DE 20 mm , LLAVE DE PASO PPR 20mm , 2 LLANES DE AGUA PPR DE 20 mm Y TERMINALES $ 551.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 551.800 $ 551.800
Total Neto $ 551.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 104.842
TOTAL OC $ 656.642


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.