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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2452-797-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REPARACION ELECTRICA PADRE ORELLANA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIRECCION DE SALUD |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Facturación |
SAN DIEGO 474 |
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Comuna |
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Impuesto |
104842 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SAN DIEGO 474 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERNANDO IBARRA . |
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Razón Social |
FERNANDO CHRISTIAN IBARRA PÉREZ
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R.U.T. |
8.547.787-0 |
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Estado de habilidad
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cancel
INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERNANDO IBARRA . |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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83101801
| Suministro de electricidad monofásica | 1 | Unidad no definida | Instalación Eléctrica Y De Agua De Dos Clínicas Móviles | SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 AUTOMATICO MONOFASICO DE 25 AMPER GENERAL Y UN ENCHUFES INDUSTRIAL HEMBRA Y MACHO DE 25 AMPER
INSTALACIÓN DE RED CON DUCTO TERMOFUCIONADO DE 20 mm , LLAVE DE PASO PPR 20mm , 2 LLANES DE AGUA PPR DE 20 mm Y TERMINALES |
$ 551.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 551.800
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$ 551.800
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Total Neto
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$ 551.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 104.842
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$ 656.642
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.