Orden de Compra. Nº2452-80-SE26 "TRANSPORTE DE BIENES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2452-80-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-05-2026
Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE DE BIENES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2582-96-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación SAN DIEGO 474
Comuna
Impuesto 14,6224
Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FC CARGO
Razón Social FRANCO MARCELO CARBACHO DE LA PARRA
R.U.T. 8.774.377-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FC CARGO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Servicios de transporte local en camión3Unidad no definidaSERVICIO DE TRANSPORTE VALOR MEDIO DÍA SERVICIO DE TRANSPORTE VALOR MEDIO DÍA UF 5,52 UF 0,00 UF 0,00 UF 16,5600 UF 16,5600
78101801
Servicios de transporte local en camión8Unidad no definidaSERVICIO EXTRAORDINARIO - 2 CARGADORES/PEONETA VALOR HORASERVICIO EXTRAORDINARIO - 2 CARGADORES/PEONETA VALOR HORA UF 0,55 UF 0,00 UF 0,00 UF 4,4000 UF 4,4000
78101801
Servicios de transporte local en camión7Día/HombreSERVICIO DE TRANSPORTE VALOR DÍA SERVICIO DE TRANSPORTE VALOR DÍA UF 8,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 56,0000 UF 56,0000
Total Neto UF 76,9600
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 14,6224
TOTAL OC UF 91,5824


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.