Orden de Compra. Nº2452-96-SE26 "ALIMENTOS ACTIVIDADES COMUNITARIAS - Proveniente C.A. 2452-22-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2452-96-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS ACTIVIDADES COMUNITARIAS - Proveniente C.A. 2452-22-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2201 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación SAN DIEGO 474
Comuna Santiago
Impuesto 965574,3
Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grupo FULL PRO'S
Razón Social GRUPO FPS SPA
R.U.T. 78.072.759-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Grupo FULL PRO'S
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te33CajaCAJA DE Té (100 Unidades)CAJA DE Té (100 Unidades) $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.070 $ 59.070
50192110
Nueces o frutos secos280CajaMIX FRUTOS SECOS 30gr (CAJA 16 Unidades)MIX FRUTOS SECOS 30gr (CAJA 16 Unidades) $ 6.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.915.200 $ 1.915.200
50221202
Cereales en barra4200UnidadBARRAS DE CEREAL (CAJA 150 UNIDADES)BARRAS DE CEREAL (CAJA 150 UNIDADES) $ 215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 903.000 $ 903.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales40UnidadBOTELLA DE ENDULZANTE LÍQUIDO (400ml)BOTELLA DE ENDULZANTE LÍQUIDO (400ml) $ 3.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.600 $ 123.600
50201709
Café instantáneo54UnidadTARRO GRANDE CAFÉ (400grs)TARRO GRANDE CAFÉ (400grs) $ 11.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 612.360 $ 612.360
50181905
Galletas dulces o pastelitos56PackPACK COLACION DE 5 GALLETONES (60 unidades)PACK COLACION DE 5 GALLETONES (60 unidades) $ 17.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.007.440 $ 1.007.440
50202301
Agua70PackAGUA SABORIZADA (Pack 24 cajitas 190ml)AGUA SABORIZADA (Pack 24 cajitas 190ml) $ 6.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 461.300 $ 461.300
Total Neto $ 5.081.970
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 965.574
TOTAL OC $ 6.047.544


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.