|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2452-96-SE26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
02-06-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ALIMENTOS ACTIVIDADES COMUNITARIAS - Proveniente C.A. 2452-22-COT26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Orden de Compra para informar
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DIRECCION DE SALUD |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
|
|
R.U.T. |
69.070.100-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
|
|
R.U.T. |
69.070.100-6 |
|
Dirección de Facturación |
SAN DIEGO 474 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
965574,3 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
SAN DIEGO 474 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Grupo FULL PRO'S |
|
Razón Social |
GRUPO FPS SPA
|
|
R.U.T. |
78.072.759-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Grupo FULL PRO'S |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50201713
| Bolsitas de te | 33 | Caja | CAJA DE Té (100 Unidades) | CAJA DE Té (100 Unidades) |
$ 1.790,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 59.070
|
$ 59.070
|
50192110
| Nueces o frutos secos | 280 | Caja | MIX FRUTOS SECOS 30gr (CAJA 16 Unidades) | MIX FRUTOS SECOS 30gr (CAJA 16 Unidades) |
$ 6.840,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.915.200
|
$ 1.915.200
|
50221202
| Cereales en barra | 4200 | Unidad | BARRAS DE CEREAL (CAJA 150 UNIDADES) | BARRAS DE CEREAL (CAJA 150 UNIDADES) |
$ 215,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 903.000
|
$ 903.000
|
50161509
| Productos de edulcorantes o azúcares naturales | 40 | Unidad | BOTELLA DE ENDULZANTE LÍQUIDO (400ml) | BOTELLA DE ENDULZANTE LÍQUIDO (400ml) |
$ 3.090,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 123.600
|
$ 123.600
|
50201709
| Café instantáneo | 54 | Unidad | TARRO GRANDE CAFÉ (400grs) | TARRO GRANDE CAFÉ (400grs) |
$ 11.340,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 612.360
|
$ 612.360
|
50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 56 | Pack | PACK COLACION DE 5 GALLETONES (60 unidades) | PACK COLACION DE 5 GALLETONES (60 unidades) |
$ 17.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.007.440
|
$ 1.007.440
|
50202301
| Agua | 70 | Pack | AGUA SABORIZADA (Pack 24 cajitas 190ml) | AGUA SABORIZADA (Pack 24 cajitas 190ml) |
$ 6.590,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 461.300
|
$ 461.300
|
|
|
Total Neto
|
$ 5.081.970
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 965.574
|
|
$ 6.047.544
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.